为发挥审计典型案例警示作用,2024年3月和记官网集团印发《“审计说”活动实施方案》,在全集团内部组织开展审计案例宣讲,在3个月内实现集团各板块、各区域宣讲全覆盖,集团上下掀起了审计案例宣讲热潮,实现了审计成果的增值转化。
一、加强组织领导,精心谋划部署。集团高度重视“审计说”宣讲活动,制定《2024 年“审计说”活动实施方案》。审计部精心选编收录财务管理、销售管理、物资采购等10个专业共110个审计案例,在此基础上,深入分析审计案例产生的原因以及带来的风险,按照有助于推动集团各单位健全完善风险管控体系、有效堵塞管理漏洞的目标,提出有针对性风险管理建议,切实发挥审计预防性和建设性作用。
二、突出宣讲实效,推动走深走实。根据集团公司统一部署,各板块、区域、子公司“一把手”亲自登台宣讲,各级审计部门也主动开展案例宣讲,累计开展150场次,直接参训人员达8176人次,受众对象覆盖区域及子公司领导、子公司中层及关键岗位员工,实现了重点单位、重点岗位全覆盖。审计案例宣讲人以审计典型案例为切入点,从问题定性、法规制度条款及整改要求等方面进行深入浅出的讲解,着重分析违规事件高发领域、诱因动机以及危害后果,提出风险防范对策与建议,明确经营管理行为边界,推动宣讲活动走深走实。
三、提升监督效能,促进风险防控。“善除害者察其本,善理疾者绝其源”。本次“审计说”宣讲活动,通过“以案说法”形式画红线、圈重点,提升了审计监督效能,促进了各单位加强内部控制、规范内部管理和防范风险的能力。审计部将以此为契机,持续深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话精神,围绕集团公司年度工作重点,坚定扛起审计监督责任,以风险防控、挖潜增效为切入点,聚焦公司党委决策部署,聚焦化解重大风险、减少损失浪费、促进增收节支和提升管理水平,为集团风险防控工作助力赋能,以高质量审计监督护航集团高质量发展。